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岗位职责:
1、针对A股上市公司重点业务(采购、销售、生产、工程等)开展风险评估工作,输出风险评估报告,并跟踪风险变化情况;
2、内控流程优化,建立健全内控体系评价机制;
3、制定内控体系审查实施方案、计划,并不断完善内控体系评价机制;
4、对内控体系有效性进行审计与评价;
5、输出内控评价报告;
6、跟踪内控问题整改闭环情况;
7、 领导交代的其他项目内审工作。
任职要求:
1、本科或硕士学历,审计类、财务类、法律类相关专业优先;
2、 5-10年审计经验,其中5年以上大型制造企业(上市公司)内控工作经验或内控咨询公司内控咨询经验;
3、内控审计实践案例多,擅长对各业务进行风险评估及跟踪到闭环,对内控审计价值有正确的见解;
4、具备较好的沟通能力,较强的工作韧性,为人正直,敢说敢做;
5、能接受一定频率的出差。
6、福利:双休、五险一金、免费公寓住宿、免费工作餐、节日福利、生日福利、通讯补贴、加班补贴、免费体检等等。