职位详情
岗位职责
1. 负责监督、检查、评价公司、各部门程序的合规性和风险管理及内控体系的有效性;
2.负责集团内控审计、专项审计等全面审计工作;
3. 提出整改建议并督促、指导相关部门就存在的问题进行及时整改;
4. 负责制定公司违规违纪管理制度与责任认定、处罚管理体系;
5. 负责对审计过程中发现的重大问题、事件和有关责任人,提出处理意见或建议。
"任职要求:
1. 本科及以上学历,财务、审计类相关专业,持有审计或会计中级及以上职称或相关职执业资格优先;
2. 五年以上相关岗位工作经验,熟悉企业财务管理、会计核算和审计等专业知识及工作流程;
3. 能够熟练使用办公软件和财务软件,具备基本的网络知识;
4. 忠于职业道德,严守企业秘密,工作积极主动,有较强的事业心、责任心和创新精神,原则性强;
5. 具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力。
岗位要求:
1. 本科及以上学历,财务、审计类相关专业,持有审计或会计中级及以上职称或相关职执业资格优先;
2. 五年以上相关岗位工作经验,熟悉企业财务管理、会计核算和审计等专业知识及工作流程;
3. 能够熟练使用办公软件和财务软件,具备基本的网络知识;
4. 忠于职业道德,严守企业秘密,工作积极主动,有较强的事业心、责任心和创新精神,原则性强;
5. 具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力。
工作地址
唐山丰南区胥各庄镇运河西路河头老街66号
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