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(一)岗位职责:
1.负责研究起草公司内部审计规章制度和工作流程;
2.负责根据公司战略和年度工作重点,起草内部审计年度工作计划;
3.负责年度内审计划落实执行,包括制定内审工作方案、开展内审检查,起草内审报告,跟踪内审发现问题整改等;
4.负责配合上级部门的相关审计或检查,负责材料上报、统筹协调等相关工作;
5.负责对接上级公司审计部门开展相关工作,及时传达工作要求、开展内部培训、做好材料上报等;
6.完成领导交办的其他事项。
(二)任职条件:
1.大学本科及以上学历,专业不限,财会、审计、数据分析、统计、金融经济类等相关专业毕业优先考虑;
2.具有较好的沟通、文字、协调和解决问题的能力,具有敬业精神,工作认真细致。