工作职责:
1、参与执行各类型审计业务,包括对公司所有经营管理活动的合规性以及制度设计有效性、执行有效性进行审计监督、检查和评价;公司全职能审计,包括但不限于,内控审计、采购审计、销售审计、存货审计、成本费用审计、财务收支审计、经营绩效审计、综合审计、舞弊审计、合规审计、专项审计调查等。
2、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿。
3、利用审计方法,帮助企业实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险。
4、负责审计资料整理归档工作。
任职资格:
1、大学本科学历 ,审计、财务等相关专业 ;
2、2年以上审计或财务工作经验,审计、财务基础知识扎实;
3、有较强的沟通能力及写作能力。