职位描述:
1、制订年度审计目标和计划,负责制定相关执行实施方案;
2、负责落实集团内企业财务核算及内控管理、经营活动业务、经济责任等日常审计工作
3、开展内部控制及风险评估,监督内部控制的健全和执行情况,识别企业经营风险,并出具相关检查意见报告;
4、负责审计简报、审计报告的系统归档工作;
5、负责跟进各类检查报告问题的处理落实;
6、协助各部门建立和完善内部控制制度;
7、负责审计业务技能内部培训(政策、法规)及后续教育培训工作;
职位要求:
1、 大专及以上学历,审计或会计相关专业,35岁以下;
2、熟悉审计、会计、税务等相关法律法规及管理流程,熟悉使用office办公软件、财务软件,能够独立负责企业审计工作,并出具内部审计报告;
3、熟练掌握内部审计工作方法和技巧,具有较强的人际沟通协调能力,对经营管理中出现的各类风险具备发现问题、分析问题、解决问题的能力;
4、工作认真严谨、责任心强、学习能力强、勇于接受挑战,处事公正客观;
5、具有3年及以上大中型企业内部审计/财务管理工作经验;
6、具有会计、审计中级专业技术资格优先;
7、具有2年及以上毕马威、普华永道、德勤、安永工作经验优先(有独立带队审计、检查,参与过实际财务工作,有较多的财务分析、预算控制管理、风险评估管理等经验);
工作时间:9:00-18:00 12:30-14:00休息,周末双休
年薪25-45