职位详情
职责描述:
1、收集并分析各业务风险,形成年度专项审计计划;
2、接受临时性专项审计需求,了解业务需求和目的,有针对性地开展专项审计;
3、组成审计组,开展审前调查,形成审计方案,组织现场审计实施,发现问题、了解原因
4、分析风险、提出建议、出具审计报告;
5、跟踪审计建议的执行情况;
6、组织各区域内审人员开展审计项目;
7、完成与专项审计相关的其他工作。
任职要求:
1、审计、会计、经济、管理相关专业大学本科或以上,制造业经验优先。
2、正直,坚持原则,有良好的职业道德,勤勉好学,踏实肯干,有团队意识,有责任心和主动精神,能承受一定压力。
3、掌握内控、内审或监察知识、经验和方法。
4、分析问题能力强,有较强的逻辑思维,善于找到解决办法;
5、文字表达能力强,善于沟通,能够组织培训和宣传;
6、英文流利,可做工作语言。
其他信息
语言要求:英语
行业要求:全部行业