职位详情
年终奖金
绩效奖金
带薪年假
优秀员工奖
定期体检
领导好
发展空间大
公司规模大
扁平管理
管理规范
1、开展财务审计、内控审计和其他专项审计工作;
(1)编制各类财务审计、内控审计和专项审计计划,包括审计范围、审计期间、审计重点等;
(2)获取各类审计证据,提炼审计发现,提出恰当的审计建议;
(3)编制审计底稿及审计报告,完成审计报告的初步沟通;
(4)初步评估整改措施的有效性,并监督审计整改的落实情况;
2、开展反舞弊调查、宣传和风险控制培训工作
(1)收集反舞弊举报线索,并初步评估举报线索的真实性、有效性;
(2)制定调查计划,包括调查范围、调查期间、调查重点等;
(3)获取各类调查证据,根据调查证据形成初步调查结论;
(4)编制调查底稿及调查报告,完成调查报告的初步沟通;
(5)完成调查报告的移交,并配合调查结果的落实;
(6)定期开展反舞弊宣传及风险控制培训工作。
其他信息
行业要求:全部行业