职位详情
1. 编制各部门内控上市合规流程,并主导穿行测试,管理层测试
2. 完善公司RCM,跟进各阶段测试整改评价。
3. 执行内控评价工作,编制年度内部控制自我评价报告,并向管理层进行汇报。
4. 配合外部审计机构开展内控审计工作。
5. 定期跟进和监督流程整改进展,编制整改追踪报告。
6. 维护更新内控工作手册。
7. 其他内控管理相关工作
任职要求:
1. 会计、审计、法学等相关专业,本科及以上学历。
2. 二年以上审计事务所或上市公司内控相关工作经验,熟悉熟悉“五部委”颁布的内控相关指引和coso框架。
3. 具备较强的工作责任心和职业道德素养,并拥有良好的沟通、协调及文字表达能力。
4. 熟练掌握内部控制知识体系、相关规范指引;熟悉企业内部运营流程,掌握visio等工具,了解SAP ERP/CRM/SCM/PLM等信息系统框架。
5. 拥有CIA证。持CPA CISA CRMA等相关证书者加分项
工作地址
拉萨国际总部城5号楼3楼
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