岗位职责:
1.参与制定、修改公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度的实施;
2.参与分析公司主要风险,执行年度审计计划和项目审计工作方案;
3.负责协助领导进行内控流程梳理和优化,提供相关专业支持和服务;
4.负责参与公司经营成果、财务状况、管理监控等审计方面的具体工作;
5.负责主动挖掘业务中存在的风险及漏洞,以风险为导向发现经营管理中的问题;
6.对项目开发及运营管理相关工作进行全过程全流程跟踪监督,从风控方面提出专业意见;
7.负责完成相关审计底稿并撰写审计报告,跟踪督促审计问题的整改情况;
8.整理、归档内控审计资料,管理审计档案;
9.部门及公司领导安排的其它工作。
任职要求:
1.会计、审计等相关专业本科及以上学历;
2.应聘资深审计专员以有2年以上大型会计师事务所经验为优先;
3.持有ACCA,CICPA,CIA等专业证书者优先;
4.熟悉国家财税法规、企业内控制度和流程、内部控制规范等;
5.具有良好的综合素质及沟通技巧,学习能力强