岗位职责:
1.收集整理国家、地方及行业相关政策、规定,根据监管要求及公司自身需求,制定审计等监督评价工作计划及程序;
2.按照计划执行审计等监督评价工作,出具审计等监督评价报告,提出整改意见,并定期跟进整改的落实情况;
3.评估公司内部控制制度设计的有效性,定期检查内部控制制度落实情况,促进内控体系的建立和完善;
4.配合外部审计、监督检查,组织协调完成审计项目;
5.对接母公司相关工作,指导、督办子企业相关工作;
6.做好相关工作档案的整理、归档、借阅等管理工作;
7.领导交办的其他工作。
任职要求:
1、遵守中华人民共和国宪法,政治可靠,品行良好,具有良好的道德修养和职业操守,未受过相关行业行政处罚或行业处分,未被追究过刑事责任,未受过党纪政纪处分;
2、认同北京同仁堂企业文化和经营理念,能够很好地融入、宣传、推广同仁堂中医药文化,愿意为同仁堂事业无私奉献;
3、大学本科及以上学历,管理类、经济类等相关专业,具有3年以上风险管理、内部控制、内部审计等相关工作经验;
4、熟悉国家、地方及行业相关政策、法律法规、监管规则;
5、熟悉风险管理、内部控制、内部审计的原理和方法论,能够熟练运用风险评估、内控检查评价和内审工作方法和专业技术,并具有工作实际操作经验;
6、具备良好的逻辑思维能力,能够独立思考、分析和解决问题;
7、具有较强的原则性,同时具备良好的沟通能力、学习能力、应变能力,具备良好的语言表达能力,能熟练运用普通话、英语进行沟通;
8、具备良好的文字功底,能独立完成各类报告、文书的编制,清晰、准确、简明地表达;
9、曾任职于国有企业,或为国有企业提供咨询服务者优先;具备国资监管、国有企业内部审计工作经验者优先;具备CPA/CIA/CISA等资质者优先;
10、能够熟练运用MS Office(Word, Excel, PowerPoint);
11、能接受劳务派遣用工形式;能适应长期驻港的工作模式;能够接受根据工作需要出差工作;
12、条件特别优秀者可适当放宽条件。