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岗位职责:
1.负责或参加公司内部审计项目;
2.开展内部审计工作机制、制度规范的建设和优化;
3.负责相关项目的外部审计机构协调、对接工作;
4.负责开展审计成果运用;
5.完成集团公司交办的各类任务;参与各类协同工作。
基本条件:年龄35周岁以下,身体素质好,抗压能力强,适应能力强。
技能要求:审计、财会、税务知识较丰富,OFFICE、财务信息系统使用熟练,具备较丰富的管理知识。
能力素质要求:较强的责任感,良好的职业道德,工作认真细致、积极主动,较好的沟通能力。
其他要求:2年及以上审计、内控工作经验,党员优先。