岗位职责:
1.负责对公司的会计核算和预算工作进行监督检查, 对资金、财产的完整、安全进行监督检查,对财务收支计划、财务预算、信贷计划和经济合同的执行情况及其经济效益进行审计监督;
2.负责开展财务审计、离任审计、经济责任审计、工程管理审计等其它专项审计工作,对严重违反法规和公司规章制度或造成公司重大损失的行为进行专案审计;
3.负责拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书,督促审计结论和建议的落实;
4.负责发现公司潜在问题和风险,提出改进意见:负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5.负责参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
任职资格:
1.大学本科及以上学历,审计或会计相关专业,5年以上大中型企业内部审计主管经验;
2.熟练审计相关理论和专业知识,熟悉内控审计的工作流程和审计方法;
3.了解公司各项业务,有效识别各类风险;
4.具备企业审计管理体系,熟悉审计、财经相关法律法规。