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领导好
发展空间大
技能培训
岗位晋升
五险一金
年终奖金
股票期权
带薪年假
年度旅游
扁平管理
岗位职责:
1、建立、健全公司审计体系,制定并完善内部审计制度、工作规范和流程;
2、根据公司战略和发展方向,制定全年审计策略和重点审计计划并组织实施;
3、组织开展公司各类审计项目,包括经营管理审计、内控和流程审计、专项业务审计、离任审计和其他专项调查项目等,起草内部审计报告,对高危的潜在问题和风险提出审计意见和改进方案,并负责跟进监督审计结果的整改落实,形成闭环;
4、负责反舞弊工作,对涉嫌违纪违规行为进行调查取证并出具处理方案,负责舞弊事件的复盘工作,出具整改方案及建议,并推动公司廉洁教育、宣传工作落地;
5、不定期对公司合作方、供应商等开展廉政宣传工作;
6、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查等相关工作。
任职要求:
1、十年以上工作经验,其中五年以上独立审计经验;
2、为人正直,原则性及保密意识强,对事物敏感度高,有较强的数据分析,逻辑判断,学习能力,抗压能力强;
3、有跨国公司或海外工作经验,团队管理经验者优先;
4、有法律,内控,或财务背景者优先。
其他信息
行业要求:全部行业