职位详情
交通补助
免费班车
加班补贴
发展空间大
公司规模大
技能培训
岗位晋升
带薪年假
定期体检
【岗位职责】
1、根据公司需要制定内部审计计划并安排审计任务;
2、通过各种方式,识别公司业务流程风险点及潜在内控缺陷,并提出有效的长期整改方案和整改建议,或增值性建议,同业务负责人就相关整改方案、建议沟通确认;
3、对公司各业务环节内部控制执行情况,结合重要性水平开展定期审计,并对潜在内部控制缺陷提出改进措施;
4、对审计发现、内控缺陷的整改落实情况进行跟踪和监督,实现审计发现、内控缺陷的闭环管理;
5、完善公司内部合规体系建设;
6、完成上级领导布置的其他工作
【任职要求】
1、学历及专业:本科及以上学历,会计、财务管理、审计等相关专业者优先;
2、工作经验:具有三年以上企业内部审计、会计、财务管理相关经验;
3、技能及资质:具有良好的沟通协调能力、协作能力、责任意识、团队合作意识及较强的执行力、学习能力;
4、职业操守:具有良好的职业操守和职业道德,依法审计,保守秘密。
其他信息
所属部门:审计部