职位详情
一、岗位职责
1、审计管理:组织开展研究院的内部审计管理工作,编制并组织实施内部审计工作的长期规划和年度计划。
2、财务审计:组织开展研究院具体项目财务决算、固定资产投资项目结算、科研经费管理及使用情况等内部审计工作。
3、内控审计:组织开展研究院经营管理活动中重大事项、重要问题的审计调查。组织开展研究院内部控制审计工作。开展负责研究院经济活动真实性、合规性、效益性的审计监督工作。
4、其他:完成领导交办的其他工作。
二、任职条件
1、学历:一般应为硕士研究生学历。
2、专业:审计学、会计学等相关专业。
3、工作经验:具有2年以上工作经验。
4、知识与技能:
1)熟悉研究院的经营战略目标、决策部署和规章制度;
2)熟悉党的路线、方针、政策;
3)熟悉国家的相关法律法规;
4)熟悉审计事务处理的工作流程;
5)掌握公文写作能力。