职位详情
岗位职责:
1、参与内部审计项目,撰写审计底稿;
2、负责整理审计过程资料,归档审计档案;
3、检查验证审计问题点整改完成情况,出具月度检查通报;
4、组织实施审计制度贯标培训;
5、参与年度内控评价,撰写内控评价报告小结;
6、配合审计员完成年度审计、专项审计、违规调查等工作;
7、达成本岗位KPI指标;
8、完成部门经理交办的其他临时工作任务。
岗位要求:
1、熟悉制造型企业生产经营管理模式;具备对生产制造过程或者经营管理过程开展监督检查的工作经验;擅长数据分析和撰写报告;
2、具备1-3年公司内部管理工作经验或者1年以上内部审计工作经验;
3、对财务管理、现场管理、质量管理、库房管理、销售/采购业务管理等公司内部管理的一方面或者几方面有相关工作经验;
4、具有较强的文字功底和沟通协调能力
5、审计师或者内审员资格证书,条件优秀者可以放宽至无需资格证书
其他信息
行业要求:全部行业