职位详情
1. 负责牵头完成年度审计计划和方案的制定和梳理,建立并优化审计流程和体系;
2. 负责开展财务专项、业务专项、工程项目等具体项目的专项审计工作;
3. 负责编写审计报告、提出整改建议及阶段性审计总结,督促相关问题整改的落实;
4. 负责审计过程中各部门的沟通协调,配合外审相关的审计协调推动;
5. 协同内控、监察等部门对公司制度的合理性和执行有效性做出评价,查处各类问题,提出整改建议;
任职资格
1. 全日制本科及以上学历相关专业
2. 3年以上内审相关工作经验,有大型企业工作经验,兼具事务所与企业工作经验者优先,有审计体系建设经验者优先;
3. 能够独立完成项目审计,具备良好的沟通协同能力和文案能力;
4. 熟练掌握审计相关技术和理论,对集团化公司的审计有深刻理解;
其他信息
行业要求:全部行业