职位详情
工作职责:
- 负责执行内部审计任务,对公司的财务和业务流程进行评估和检查,以确保控制有效性和风险管理。
- 编制审计计划,完成复杂的审计测试和程序。
- 与各部门合作,针对审计发现制定合理的改进措施。
- 准备和呈递详尽的审计报告。
- 确保遵守国内外财务报告标准和公司政策。
- 定期更新审计策略和程序,与法规变化保持同步。
招聘条件:
- 持有注册会计师(CPA)证书。
- 学士学位(会计、财务或相关专业)。
- 至少3年以上相关工作经验,有大型审计公司经验者优先。
- 精通财务报告、财务分析和内部控制流程。
- 强大的分析能力和高度的注意细节。
- 出色的写作和口头沟通技巧。
- 能够独立工作,同时也是一个团队合作者。
- 熟悉国内外财务法规和审计标准。
- 能适应快节奏工作环境,拥有优秀的时间管理能力。
工作地址
天利机电城
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