职位详情
绩效奖金
发展空间大
公司规模大
弹性工作
带薪年假
团队聚餐
节日礼物
定期体检
六险一金
岗位职责:
1、根据集团审计计划,对各子公司进行定期/不定期审计,根据审计结果,对被审计单位提出整改意见,并督导其执行;
2、根据集团业务需要,建立审计计划轮转机制,以管理风险为导向,以流程为切入点,以财务为基础,对各项业务进行审计计划安排;
3、与集团财务部门协作,建立全面的风险管控及审计管理体系,根据需要,对公司股东大会、董事会、管理层进行专项审计;
4、根据需要,参与公司内部控制体系建设;
5、持续完善审计工作方法及审计工具,提高审计工作的效率及效果;
6、与集团内其他部门保持良好的沟通,以确保审计工作的有效性和正确性。
岗位要求:
1、硕士学历,10年以上上市公司审计、反舞弊、SOX合规、404等审计管理经验,具有弹性和灵活性以满足项目需求,具有金融科技行业的审计经验与审计管理经验者优先;
2、熟悉审计工作、审计流程及审计方法;
3、熟悉财务、业务内部控制原理及流程;
4、具备良好的沟通能力、团队协作精神和独立工作能力;
5、中英文都说较好的人员优先;
其他信息
行业要求:全部行业
所属部门:内审部