岗位职责:
审计:
1、承接审计项目,出具审计报告。
2、提出风险防范及改善建议,并对问题处理情况进行跟踪验证。
3、整理、归档所承接审计项目的档案资料。
4、草拟对违规事件相关责任人或责任单位的处理建议。
监察:
1、承接内、外部违规事件调查、投诉和申诉受理、价值观监察等工作。
2、整理、归档所承接监察项目的档案资料。
3、草拟对违规事件相关责任人或责任单位处理通报。
内部控制:评价和监督公司内部控制制度的符合性和健全性。
其它工作:完成公司和上级领导交办的其它工作事宜。
任职要求:
1、大学本科以上;审计、法律、财务、企业管理及经济类相关专业;
2、熟练使用Office办公软件;能运用统计工具,进行数据分析;考取会计师、审计师等相关执业资格证书。
3、了解业务流程、内部控制、风险管理及供应链管理等相关知识;熟悉法律法规及公司相关制度规定;具备良好的判断与分析能力。
4、公平、公正,能有效解决问题,促进任务完成;具有高度的团队协作精神;具备较强的逻辑思维能力;有良好的人际沟通能力。