职位详情
岗位职责:
1、负责公司内部风险管控,流程梳理、制度监督执行、稽核等工作;
2、建立健全公司内控管理制度和流程,指导、监督公司各部门的执行,推动公司内部控制体系工作的完善;
3、根据集团内控需要和计划实施,编写内控完善过程中所需的制度、流程;
4、参与公司合同文本、对外函件、重大项目等相关文书的起草、修改、审核工作,提供相应法律支持;
5、完成上级交办的其他工作。
任职资格:
1、3年以上大中型企业内审或稽核经验;
2、掌握办公软件使用技能、公文写作技能等;
3、全日制本科及以上学历,法律、财务类专业;
4、熟悉内控体系建设、内控评价方法、流程优化和管理;
年龄要求:28-45岁
职能类别:风险控制
关键字:风险管控内控管理企业内审法律