岗位职责:
1. 对公司现有制度体系(制度、流程)进行梳理,建立、健全内部控制和内部审计体系;
2. 参与公司制度流程的编写和修订;
3. 建立公司内控管理标准体系,制订并完善内审制度和流程;
4.制定内审工作计划,针对公司实施的工程建设项目制定专项内审方案;
5.与集团内审部保持有效沟通,负责对接集团各项审计检查工作;
6.落实内审制度,保证内控制度在每项业务中的执行;
7.识别管理流程中的违规风险或内控缺陷,进行优化和完善;
8.领导交办的其他工作。
任职要求:
1.财务或审计相关专业本科以上学历,5年以上相关工作经历,在咨询公司参与过内控建设项目或在国有建设开发企业从事过内控相关工作优先;
2.熟悉内部审计准则,熟悉建筑领域相关法律,掌握风险识别、分析、评估的技能,并有良好的业务感知和理解能力;
3.责任心强,具备优秀的文档撰写能力、逻辑思维能力强,表达能力强。
4.具备审计工作所必须的职业审慎性及保密意识。