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【岗位职责】
1、负责企业内控体系的完善与定期自我评价工作;
2、负责组织开展内部审计工作;
3、负责监督全面预算执行并制定实施考核工作;
4、参与制定公司有关重大经营管理决定;
5、负责确保审计人员具有独立性;
6、负责部门日常考核和业务培训管理工作。
【任职资格】
1、35岁以下,审计、会计、财务管理等相关专业,本科及以上学历,中级审计师、中级会计师,具有国际注册内部审计师CIA资格者优先;
2、5年以上大型企业、集团公司内部审计或会计师事务所工作经验;
3、熟悉国家有关方针、政策以及企业内部政策制度,具有扎实的会计和审计理论知识,精通内部审计业务流程及方法,熟悉企业风险管理和内控内审流程。
4、有丰富的实践经验,具有良好的职业道德和职业操守,较强的协调、沟通能力及文字表达能力。
【职位福利】
五险一金、周末双休、带薪休假、交通津贴、通讯津贴、餐补、健康体检、互助基金、定期团建、年终分红、定期体检、员工旅游、节日福利