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岗位职责:
1、组织对集团各单位财务收支情况、预算执行情况、资金财产管理情况进行审计;
2、组织对集团各单位经济效益与经济责任进行审计;
3、组织对集团内部控制制度及其执行情况进行审计;
4、组织实施集团其他专项审计工作并配合实施集团外审工作;
5、接受内部员工及外部客户、合作单位的投诉、举报;
6、负责集团重大决策的法律审查;
7、负责集团合同的审核、统一管理与风险控制;
8、负责集团法律纠纷的统一管理;
9、负责集团商标的统一管理;
10、负责集团法律咨询与法律培训;
11、负责对集团各单位法律事务进行协调、指导与监督;
12、负责与集团各单位相关法务事项对接及审核。
任职要求
1、本科及以上学历,经济学、法务、审计相关专业
2、3年以上外审或内审工作经验或1年以上内部审计团队管理经验
3、具备良好的分析及逻辑思维能力,优秀的职业判断能力,较强的组织沟通能力,具有很强的原则性,良好的职业素养与品德操守,较好的团队合作精神
4、对内部控制、内部审计、业务流程以及风险和合规性程序的审阅有深刻了解
上班时间:8:30-17:30
单休 法休 五险一金