职位详情
五险一金
年终奖金
发展空间大
弹性工作
带薪年假
绩效奖金
优秀员工奖
岗位职责描述:
1、协助制定和完善公司的内控流程和体系,保证控制系统的合理和有效。
2、协助每年对分子公司的内控自检和评价,对流程和控制点可以提出合理的改善建议。
3、指导和跟踪内控问题整改计划的实施,推动问题的解决。
4、配合内外部审计事项和协助对特殊事项的内部调查工作。
5、其他需要协助的事项。
人员要求:
1、本科以上学历,财务、审计和相关专业毕业。
2、工作年限5年以上,有会计师事务所工作经验,加上企业的财务或者内控内审经验。
3、工作认真踏实,有责任心,善于思考和发现问题,有较强的学习能力,能够积极主动的去完成工作和对外沟通,能承受一定的工作压力。
4、有A股上市公司内控内审相关经验、半导体行业经验和制造业背景的为加分项。
岗位要求
其他信息
行业要求:全部行业
所属部门:财务部