• 地点:长沙月薪:4001-6000元工作经验:3-5年学历:本科 发布于: 4小时前

    岗位职责: 1、 在审计部部长领导下,草拟公司审计工作计划,组织开展各项审计工作; 2、 对内控控制的有效性进行评价和监督,提出改进建议; 3、 编写内部审计报告,完成后续审计跟踪; 4、 具有较强的发现问题和分析判断能力,能协助上级建立和完善内部审计管理制度,推动完善企业内控管理制度; 任职要求: 1、 大学本科或以上学历,财务、审计相关专业,有会计师、审计师资格者优先考虑; 2、 有从事内部审计业务经历和自控产品...

  • 审计主管

    深拓集团

    深拓集团2017-01-18

    公司性质:上市公司

    公司规模:100-499人

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    地点:长沙月薪:面议工作经验:2年学历:本科 发布于: 昨天

    职位描述: 1、 在审计部部长领导下,草拟公司审计工作计划,组织开展各项审计工作; 2、 对内控控制的有效性进行评价和监督,提出改进建议; 3、 编写内部审计报告,完成后续审计跟踪; 4、 具有较强的发现问题和分析判断能力,能协助上级建立和完善内部审计管理制度,推动完善企业内控管理制度; 任职要求: 1、 大学本科或以上学历,财务、审计相关专业,有会计师、审计师资格者优先考虑; 2、 有从事内部审计业务经历和自控产品...

  • 内审/内部审计经理

    盾安控股集团有限公司

    盾安控股集团有限公司2016-11-29

    公司性质:私营/民营企业

    公司规模:1000人以上

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    地点:杭州月薪:面议工作经验:不限学历:本科 发布于: 昨天

    职位描述: 岗位职责: 1、根据年度审计评价计划,结合各公司具体情况,编制各项目具体审计计划; 2、按照内部审计管理标准的要求实施具体审计任务,对审计事项进行现场审计,以工作底稿进行记录,对审计事项承担工作责任; 3、根据审计事实、客观分析与被审单位进行沟通,探讨审计问题的改进办法,帮助提高对存在问题的认识,提出整改建议,并在沟通的基础上起草审计报告; 4、根据离任审计实施办法等,对相关人员实施离任审计和其...

  • 审计经理

    北京银建投资公司

    北京银建投资公司2016-04-06

    公司性质:私营/民营企业

    公司规模:1000人以上

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    地点:北京月薪:面议工作经验:5-10年学历:本科 发布于: 前天

    岗位职责: 1.审计相关专业全日制本科及以上学历,具有CPA或CIA资格尤佳; 2.具有5年以上大型企业或会计师事务所审计工作经验; 3.精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程; 4.对企业内部控制、流程管理有一定的认识和实践经验; 5.较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力; 6.诚实守信、工作严谨认真,具备良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。 任职要求: 1.组织完成对公司各部...

  • 地点:西安月薪:8001-10000元工作经验:5-10年学历:本科 发布于: 前天

    岗位职责: 1. 制定和维护公司内部审计的相关制度和流程; 2. 制定公司年度审计计划并完成审计项目; 3. 建立并不断优化审计程序、审计工具、审计底稿、审计评价体系等; 4. 复核审计项目底稿及审计报告,建立完整的审计存档; 5. 推动审计发现问题的改进直至问题解决; 6. 实施对子公司经营管理和经营成果的合规、合法、真实、准确性进行审计; 7. 实施对离任高管的审计; 8. 对违反公司价值观的行为进行审计,建立公开、公平、公...

  • 内控经理

    中国天楹股份有限公司

    中国天楹股份有限公司2016-11-22

    公司性质:上市公司

    公司规模:500-999人

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    地点:南通月薪:面议工作经验:5-7年学历:不限 发布于: 3天前

    职位描述: 岗位职责: 1、基于公司战略规划、业务政策和运作模式,并结合公司高层对于财务内控的要求,建立相关内控体系; 2、与各事业部、各分子公司保持沟通并提供专业意见,督促监督检查公司各事业部与分子公司管控原则和业务层面关键控制点; 3、制定年度内控工作计划,跟踪公司风险管理和内控实施情况;组织贯穿重大投资专项全过程的风险控制管理,进行风险预警提示,出具风险评估及改进报告; 4、制定年度内控管理培训计划,...

  • 工程审计师

    广东坚基实业集团有限公司

    广东坚基实业集团有限公司2016-11-29

    公司性质:私营/民营企业

    公司规模:1000人以上

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    地点:河源月薪:面议工作经验:3-4年学历:本科 发布于: 3天前

    职位描述: 1、大学本科以上学历,机电、工程造价等相关专业; 2、三年以上安装预、决算工作经验; 3、具备机电设备与安装工程预、决算专业知识,熟悉成本确定与控制流程以及市场价格行情,熟悉成本造价复核和结算流程及控制要点,熟悉相关技术规范和法律法规。 4、具备良好的职业道德和协调、沟通能力; 5、熟练使用相关造价软件和办公软件。 备注: A. 招聘单位:集团总部。 B. 工作地点:河源市区。 C. 简历请附近期生活照。...

  • 审计副经理

    广州御银科技股份有限公司

    广州御银科技股份有限公司2017-01-17

    公司性质:私营/民营企业

    公司规模:1000人以上

    该公司更多职位

    地点:广州月薪:10001-15000元工作经验:不限学历:本科 发布于: 3天前

    工作内容和职责: 1、根据公司经营情况编制年度审计计划,提交审计总监审批; 2、对审计团队进行管理、培训,并负责年度审计计划的执行; 3、审计项目的后续监督,跟进被审计单位对审计报告的整改情况; 4、带领团队进行内控体系的梳理及完善,每年更新审计工作手册及相应作业流程及表单; 5、对部门团队进行绩效指标的指定及考核工作。 岗位要求 统计、财务等专业本科以上学历; 8年以上制造型企业、会计师事务所财务或审计...

  • 地点:西安月薪:8001-10000元工作经验:3-5年学历:大专 发布于: 3天前

    岗位职责: 1、识别高风险的业务类型、业务流程、节点,并按计划进行常态化法证还原,发现舞弊问题、舞弊风险; 2、针对举报、审计发现的舞弊案件进行调查、处理、损失追回; 3、倒逼、协同业务流程改善,敦促整改高舞弊风险流程、节点的问题。 职位要求: 1、大专及以上学历; 2、有3年以上工作经验,其中有1年以上进行法证调查或商业犯罪调查的经验; 3、审计分析判断能力、计划组织能力、沟通协调能力、工作演示能力、书面表达能...

  • 地点:宁波月薪:面议工作经验:5-7年学历:大专 发布于: 4天前

    职位描述: 职位描述: 1、 围绕公司战略目标,对所负责的有关行业进行深入研究,发掘项目投资机会 2、 参与对外投资项目的尽职调查、合作谈判、协议签订等工作 3、 对已投资项目进行后续跟踪,出具状态报告,提出项目后续管理建议 职位要求: 1、本科及以上学历,经济、财务、投资、金融等相关专业; 2、具有5年以上财务审计工作经验,有中级会计师证书; 3、有从事过对外投资工作经验及企业收购兼并、投资咨询、财务顾问、战略咨...

  • 审计经理

    中兴电力股份有限公司

    中兴电力股份有限公司2017-01-16

    公司性质:股份制企业

    公司规模:100-499人

    该公司更多职位

    地点:北京月薪:15001-20000元工作经验:10年以上学历:本科 发布于: 4天前

    岗位职责: 1、根据公司年度经营管理计划,编制本部门整体工作计划,并负责落实; 2、负责本部门的年度费用控制和预算管理,审核本部门的各项财务费用支出; 3、负责对下属员工进行业务培训、绩效考核,支持并指导下属开展工作; 4、实施对下属公司进行定期、不定期财务审计; 5、实施对下属公司财务收支、内控制度执行情况、资产保值增值等项内容进行审计; 6、实施对下属公司总经理的离任审计; 7、组织重大事项的专项审计; 8、...

  • 审计主管

    中兴电力股份有限公司

    中兴电力股份有限公司2017-01-16

    公司性质:股份制企业

    公司规模:100-499人

    该公司更多职位

    地点:北京月薪:8000-12000元工作经验:5-10年学历:本科 发布于: 4天前

    岗位职责: 1、负责执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度,负责制订和完善公司内部审计监察制度并贯彻执行; 2、参与根据确定的审计或监察对象,编制审计或监察计划与方案,经批准后组织实施; 3、协助公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察和提出改进措施; 4、对公司及所属内部独立核算单位的基建工程项目的概(预)算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计和监察; 5、负责对企业经济责任、财...

  • 审计总监

    理士国际技术有限公司

    理士国际技术有限公司2017-01-12

    公司性质:外商独资/代表处--欧美

    公司规模:1000人以上

    该公司更多职位

    地点:深圳月薪:15000-30000元工作经验:5-10年学历:本科 发布于: 6天前

    1、审计或财务等相关专业本科以上学历,8年以上大型集团公司内部审计工作经验,具有中级以上职称或CIA资格证书。 2、熟悉内部审计工作程序,能熟练运用审计技术和方法独立开展审计工作,能够拟订完善的审计方案和担任项目主审带领团队按时完成审计工作,有良好的分析判断能力,具有较好的书面和口头表达能力。 3、理解企业管理原则和一般管理流程,掌握企业内部控制、风险管理等方面知识,善于发现问题并提出解决方案;熟悉大型...

  • 地点:杭州月薪:面议工作经验:8-9年学历:本科 发布于: 7天前

    职位描述: 岗位职责: 1、负责公司审计委员会的日常事务,协助审计委员会和监事会检查相关事项; 2、拟订内部审计工作计划,对公司各项经营活动进行审计并完成调查工作,建立审计管理档案; 3、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议; 4、协助管理层完善内部控制流程,梳理和设置各控制环节的关键控制点,发现薄弱环节提出改进方案; 5、配合外部审计机构,完成相关审计工作。 岗位任职要求: 1、本科及以上学历,财务或审计...

  • 地点:杭州月薪:10001-15000元工作经验:5-10年学历:本科 发布于: 8天前

    岗位职责: 1、 协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作; 2、整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿; 3、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议; 4、协助建立和改善审计流程和风险体系。 5、与客户进行良好的沟通,维护客户关系; 6、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施; 7、作为中型项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作; 8、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告; 9、领导交办的其...

  • 地点:成都月薪:5000-9000元工作经验:不限学历:本科 发布于: 8天前

    职位描述: 岗位职责: 1.履行内审职责,拟定、完善内审制度和流程,制定审计计划 2.根据审计工作计划,组织各项审计工作;拟定审计方案、起草审计报告、管理建议书等 3.发现公司潜在问题和风险,提出改进意见 4.出具内审报告,将审计结果上报公司领导;并追踪相关部门对审计意见的执行情况 5.配合外聘审计机构,负责内、外部审计工作 任职要求: 1.3年以上审计工作经验,有上市公司工作经验优先考虑 2.熟悉创业板上市公司规范运作...

  • 投资风控总监 (财务方向)

    东旭集团

    东旭集团2017-01-11

    公司性质:私营/民营企业

    公司规模:1000人以上

    该公司更多职位

    地点:北京月薪:15000-30000元工作经验:5-10年学历:本科 发布于: 8天前

    岗位职责: 1、配合业务部门开展尽职调查 2、及时完成内部尽职调查后并出具风险评估报告,对风险评估报告负责;出具投资项目风险评估报告后与业务部门积极沟通,推进项目积极进展 3、参与重大投资项目商务谈判 4、起草、修改和审核重大投资类相关合同 任职要求: 1、统招本科以上学历,211、985优先; 2、CPA证书或者在考; 3、6年以上投资/融资、法律相关工作经验; 4、四大或者相关背景; 5、善于沟通、具有较强的责任心和执行...

  • 审计高级专员 S16Y031017004

    京东方科技集团

    京东方科技集团2017-01-10

    公司性质:上市公司

    公司规模:1000人以上

    该公司更多职位

    地点:重庆月薪:10001-15000元工作经验:3-5年学历:本科 发布于: 8天前

    工作职责: 1、参加公司设、供、产、销会议,充分了解公司经营情况; 2、努力了解其他竞争社的经营情况,搜集行业内对标信息,与所属公司经营信息对标; 3、每月对该公司的经营成果、流程、制度、组织机制进行评价分析,对发现的经营风险及其他异常情况及时提示,按月度、季度、年度出具评价报告; 4、作为项目经理主审组织开展对该公司的专项审计项目; 5、对该所属专业组织、公司、部门提出的审计需求及时对应; 6、落实执行所属...

  • 地点:杭州月薪:面议工作经验:3-4年学历:本科 发布于: 9天前

    职位描述: 1.男女不限,本科以上学历,年龄25-35周岁,财务或审计3年以上工作经验;有在大型会计师事务所或者大型集团企业从事审计工作经验者优先2. 协助审计经理制定审计计划;3. 编制审计实施方案,安排审计员分工;4. 组织审计项目的现场工作实施,能与被审计单位相关人员进行有效沟通;5. 指导并检查审计员的工作底稿,及时向审计经理汇报审计工作中发现的重大问题;6. 编制审计总结及审计报告初稿提交至审计经理;7. 协...

  • 高级审计师

    晟通科技集团有限公司

    晟通科技集团有限公司2016-05-20

    公司性质:私营/民营企业

    公司规模:1000人以上

    该公司更多职位

    地点:长沙月薪:8001-10000元工作经验:不限学历:不限 发布于: 9天前

    岗位职责: 1、负责参与对集团及下属各公司的经营活动遵守法规审计、管理人员履职审计、内控流程审计、财务审计等各项审计工作; 2、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件; 3、汇报审计问题,协助管理层完成内外审计的协调沟通工作。 任职要求: 1、5年以上制造业大中型企业内部审计或会计事务所审计工作经验; 2、熟悉会计、审计和内控的相关法律法规知识; 3、具有良好的职业道德和团队协作精神,具有一定的分析判断、...

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