• 审计经理

    中国装饰股份有限公司

    中国装饰股份有限公司2016-11-30

    公司性质:国有企业

    公司规模:1000人以上

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    地点:北京月薪:面议工作经验:5-7年学历:本科 发布于: 前天

    职位描述: 岗位职责: 1:负责拟投资项目公司的初期财务尽职调查和评估; 2:负责与外部审计和法务专业人士联系,完成在财务和法律上的尽职调查报告; 3:负责对获得投资的公司进行定期审计,协助被投资企业规范完善财务管理制度和公司治理架构; 4:积极配合投资经理完成项目的谈判投资、签约、投资结果评估等工作。 职位要求: 1、大学本科及以上学历;审计相关专业毕业;中级以上职称; 2、具有5年以上从业经验(有相关会计师...

  • 审计总监

    实创家居装饰集团有限公司

    实创家居装饰集团有限公司2016-12-01

    公司性质:私营/民营企业

    公司规模:1000人以上

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    地点:北京月薪:10001-15000元工作经验:1-3年学历:大专 发布于: 前天

    岗位职责: 1、组织编制并实施公司年度审计工作计划及企业内控体系建设; 2、组织对公司的各项经济活动实行审计监督; 3、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计,并进行跟踪改进; 任职资格: 1、本科及以上学历,8年以上工作经验,35周岁以下; 2、熟悉财务管理、税务管理、审计管理、工程管理、风险控制等综合知识; 3、熟练掌握相关政策法规,综合能力强;熟练应用各类财务管理软件。...

  • 审计部经理

    千年舟投资集团有限公司

    千年舟投资集团有限公司2017-01-17

    公司性质:私营/民营企业

    公司规模:1000人以上

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    地点:杭州月薪:10001-15000元工作经验:不限学历:本科 发布于: 前天

    岗位职责: 1、主持部门日常工作;2、健全内审工作规章制度;3、下达审计工作任务,审核,审计工作方案,并提出指导性意见;4、指导下属日常工作,监督工作进度,复核审计底稿,组织内审会议;5、复核本部门费用,部门预算审核;6、负责向公司领导汇报本部门工作;7、完成公司高层交办的其他工作。 任职要求:1、从事内审工作3年以上;2、熟悉财务核算系统及审计操作程序,方法管理,熟悉法规,税收政策,相关财务处理方法;3、有良...

  • 地点:汕头月薪:5000-8000元工作经验:3-5年学历:不限 发布于: 3天前

    岗位职责: 1、执行内部审计,负责现场审计工作的具体协调。 2、制定内部审计计划,进行现场审计、编写内部审计工作的工作底稿。 3、指导审计员工作方法、审阅审计员工作底稿;针对发现问题,提出改进建议初稿。 4、出具内部审计报告;对前期审计项目的跟踪。 5、执行内部控制体系建设。 6、执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、应对和监控。 7、编制公司各级别风险控制的流程图,对风险控制流程进行准确、可行的...

  • 风控管理

    物产中拓股份有限公司

    物产中拓股份有限公司2016-11-22

    公司性质:国有企业

    公司规模:1000人以上

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    地点:杭州月薪:面议工作经验:不限学历:本科 发布于: 8天前

    职位描述: 1、参与修订完善公司风控体系; 2、制作逾期3月以上往来账款跟踪表并每月跟踪督促执行情况; 3、参与现场清收逾期往来账款; 4、定期汇报逾期往来账款清收情况并出具报告; 5、参与客户资信调查及风险控制过程; 3、参与出具客户资信调查报告(如参与); 4、调查风险事件并出具风险调查报告; 岗位要求: 1、具备较强的逻辑思维能力、归纳总结能力和文字综合能力; 2、具备一定的沟通、协调和组织能力。 3、有财务工作或...

  • 审计经理

    成都合能房地产有限公司

    成都合能房地产有限公司2016-11-26

    公司性质:私营/民营企业

    公司规模:500-999人

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    地点:成都月薪:面议工作经验:不限学历:不限 发布于: 8天前

    职位描述: 【岗位职责】 1、负责组织并协调相关部门开展财务审计、公司年度经营绩效和阶段性经营成果审计、重大投资计划及投资效益审计、离任经济责任审计等各专项审计; 2、组织跟踪审计建议的执行及整改措施的执行情况,实施后续审计工作; 3、监督集团及各区域、各事业部政策、规章制度的执行情况,并对违反公司制度、妨碍公司利益的行为提出处理意见; 4、针对审计发现的内控机制不足,通过审计建议书形式推动集团各主管部门完...

  • 审计师/审计主管

    广东好太太集团

    广东好太太集团2017-01-12

    公司性质:私营/民营企业

    公司规模:1000人以上

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    地点:广州月薪:面议工作经验:5-7年学历:本科 发布于: 9天前

    职位描述: 岗位职责: 1. 监督公司经营管理的规范性、合理性,促进公司经营管理水平的提高; 2. 进行流程审计、效率审计、效益审计,发现一切低效和浪费,推动公司完善和提高管理水平,降低经营成本,提高经济效益和盈利能力,达到持续增值的目的; 3. 建立审计问题库,进行后续审计。监督经营单位对审计问题的改善,跟进被审单位对审计建议的整改、落实情况,防止问题重复发生。 4. 促进公司建立并完善公司审计、监察规章制度,有...

  • 地点:上海月薪:10000-14999元工作经验:3-5年学历:本科 发布于: 9天前

    岗位职责: 1、负责审计总公司及其下属各城市公司的各工程项目招投标、工程签证、设计变更、成本结算等; 2、编写审计报告,提出改进建议,并监督整改到位; 3、在审计中心负责人领导下,参与其他综合审计或专项审计; 4、完成审计中心负责人交办的其他事项。 任职资格: 1、责任心强、品行端正、廉洁自律;有良好的职业道德和职业素养,勤奋、踏实、严谨;有较强的发现问题、分析问题、解决问题、监督执行的能力; 2、财务审计、建...

  • 地点:佛山月薪:8000-9999元工作经验:3-4年学历:本科 发布于: 10天前

    职位描述: 任职要求: 1、本科或以上学历,工商管理类相关专业,男女不限; 2、具有四年以上内部审计工作,能够熟练应用相关办公软件; 3、扎实的财务基础,有较强的分析问题能力、协调沟通能力和良好的团队合作意识; 4、个性严谨,责任心强,具有高度的工作热情和积极的工作态度,能接受偶尔出差。岗位职责: 1、对企业制度和专项流程进行审查和优化,完善企业流程管控,健全公司风险控制体系; 2、对企业经营管理情况进行...

  • 高级内部控制专员

    索菲亚衣柜

    索菲亚衣柜2017-01-09

    公司性质:上市公司

    公司规模:1000人以上

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    地点:广州月薪:10001-15000元工作经验:5-10年学历:本科 发布于: 10天前

    岗位职责: 一、协助审计部长及内控经理,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引建立及持续完善公司内部控制体系。 1、拟定和完善内部控制流程及标准,发布内控相关政策; 2、审核即将发布的业务政策是否符合内控标准的要求; 3、协助内控经理宣贯内控文化及理念,开展内控培训、提供内控咨询,营造公司良好的内控环境。 二、评估现有制度流程的有效性、合理性。 1、提供数据并协助内控经理制定年度内控检查计划,定期检查各项...

  • 地点:北京月薪:10001-15000元工作经验:3-5年学历:硕士 发布于: 10天前

    岗位职责: 1、对被审计检查单位的财务收支及其它业务活动的真实性、合法性、合理性和经济效益进行独立的审计和监督。 2、编制审计计划,拟订审计工作方案和调查提纲。 3、按照审计目标收集和整理审计证据。 4、编制审计工作底稿。 5、分析和评价审计证据,形成审计结论。 6、审计、监督相关的其他工作。 任职要求: 1、全日制硕士研究生学历,审计学、财务管理、会计学、统计学、法学类专业,3年以上同岗位连续工作经历,专业限制...

  • 审计师

    广州市百利文仪实业有限公司

    广州市百利文仪实业有限公司2016-11-25

    公司性质:私营/民营企业

    公司规模:1000人以上

    该公司更多职位

    地点:广州月薪:4001-6000元工作经验:1-3年学历:大专 发布于: 11天前

    岗位职责: 1、根据年度审计计划执行审计任务; 2、实施审计、制作审计底稿,完善审计证据; 3、出具审计报告初稿; 4、审计结果的跟踪; 5、负责对被审计单位的质疑进行解答。 任职要求: 1、具有1年以上集团公司内审工作经验、事务所审计经验或3年以上集团财务工作经验; 2、掌握基本财税和经济法律相关知识,了解国家现行政策,并熟悉经济管理的基本知识; 3、了解企业内部运作审计; 4、能实施财务审计; 5、具备一定的写作水平...

  • 地点:广州月薪:15001-20000元工作经验:5-10年学历:本科 发布于: 11天前

    任职要求: 1、学历专业:全日制本科以上学历,审计、财务、企业管理、工商管理相关专业,持相关资格证件者优先; 2、年龄形象:30—45岁,形象气质良好,综合素质佳,亲和力强,谈吐大方得体; 3、工作经验:5年以上大中型企业审计工作经验,商业企业优先,同等职位2年以上; 4、专业技能:熟悉国家相关法律法规,对企业内部审计工作有较深入的理解,熟悉审计工作程序及审计工作方法,具有较好的审计项目规划、核查、总结能力,具...

  • 地点:广州月薪:10000-14999元工作经验:不限学历:大专 发布于: 11天前

    职位描述: 岗位职责: 1、编制及实施年度审计计划; 2、编制内部审计工作计划及审计方案; 3、根据审计计划,领导审计小组按时、按质完成审计项目; 4、及时向部门负责人沟通审计项目进展及重要审计事项; 5、审阅审计工作底稿,编制审计问题清单及建议改善方案; 6、编写内部审计报告; 7、组织开展内部培训; 8、完成上级交待的其他工作任务。 任职资格: 1、性别不限,专科及以上学历,工程造价、工程管理、会计、审计、企业管...

  • 集团审计经理 - 全循环

    欧普照明股份有限公司

    欧普照明股份有限公司2017-01-08

    公司性质:私营/民营企业

    公司规模:1000人以上

    该公司更多职位

    地点:上海月薪:15001-20000元工作经验:5-10年学历:本科 发布于: 11天前

    岗位职责: 1.负责企业内审具体作业的执行;定期向审计总监报告风险控制状况等重大信息,规范和优化公司各职能部门的内部流程与制度,监督执行,定期进行评估;独立通过系统化、专业化的审计方法,实施各审计项目工作。 2. 审计计划和标准:协助审计总监开发各类审计、风险管理、管理改善工具。 3. 审计实施和评价: - 按照审计年度计划,完成具体的审计作业;对各事业部及各分子公司,各项运营管理进行监督检查,揭示公司经营管...

  • 地点:长春月薪:6000-10000元工作经验:5-10年学历:本科 发布于: 11天前

    岗位职责: (一)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估; (二)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等; (三)并在内部审计过程中合理关注和...

  • 审计总监/副总监

    东渡国际

    东渡国际2016-11-25

    公司性质:私营/民营企业

    公司规模:100-499人

    该公司更多职位

    地点:上海月薪:30001-50000元工作经验:10年以上学历:本科 发布于: 11天前

    岗位职责: 1、拟订内部审计规章制度、审计管理规定和审计技术规范,监督执行情况; 2、拟订年度审计计划,确定审计项目,担任项目主审,带领项目组完成审计工作; 3、审核(或编制)项目审计方案,确定审计目标、审计范围、审计程序等实施计划; 4、编制审计通知书,发出经批准的审计通知书,组织项目组开展审计,督导审计小组成员的工作; 5、审核(或编制)审计工作底稿,检查审计证据和审计发现,形成检查意见,与被审计单位沟...

  • 审计专员

    九牧厨卫股份有限公司

    九牧厨卫股份有限公司2016-11-22

    公司性质:私营/民营企业

    公司规模:1000人以上

    该公司更多职位

    地点:泉州月薪:6000-7999元工作经验:2年学历:大专 发布于: 12天前

    职位描述: 岗位职责: 1、负责相关项目审计工作; 2、参与编制审计业务流程模块、模版,并定期在工作中不断修改、补充; 3、按分工对责任单位的审计整改情况予以跟踪; 4、审计人员应当遵循保密性原则,按规定使用其在履行职责时所获取的资料等。 任职要求: 1、大专及以上学历,财务或审计类相关专业; 2、2年以上审计实操经验,熟悉财务、审计、IT、工程、营销及运营管理等方面知识; 3、具备熟练操作财务软件及办公软件使用技...

  • 地点:深圳月薪:6000-10000元工作经验:不限学历:不限 发布于: 12天前

    岗位职责: 1、负责组织或参与开展流程审计、专项审计项目工作(范围包括:采购、财务,销售,项目运作,经营管理等所有公司业务领域); 2、负责组织或参与内控制度/内部运作流程制度的建立/完善; 3、负责组织或参与开展各类投诉、不诚信等舞弊事件的调查工作; 4、负责组织或参与部门流程制度、工作规划、计划等平台工作建设; 5、领导交办的其它工作。 任职要求: 1、   25-35岁,本科或以上学历,建筑、装饰工程类公司相关...

  • 财务质量内控经理

    欧普照明股份有限公司

    欧普照明股份有限公司2017-01-09

    公司性质:私营/民营企业

    公司规模:1000人以上

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    地点:苏州月薪:15001-20000元工作经验:5-10年学历:本科 发布于: 12天前

    岗位职责: 1.认同财务共享中心的理念及模式,并完善财务内控体系; 2. 通过发现风险,评估风险,管理风险的过程,降低报表层次错报风险,合理保证报表质量; 3. 通过后端财务核算追溯前端业务风险及问题,推动公司整体业务流程改善; 4. 财务内控建设,包括财务政策管理、财务流程梳理及完善、风险识别、评估及管控; 5. 内控专项检查及报告出具、问题跟踪解决; 6. 内控问题反馈及会议组织、跟进; 7. 月度报表质量检查(科...

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