• 审计主管

    广东鸿发投资集团有限公司

    广东鸿发投资集团有限公司2016-04-14

    公司性质:私营/民营企业

    公司规模:1000人以上

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    地点:东莞月薪:10001-15000元工作经验:3-5年学历:本科 发布于: 昨天

    【岗位职责】 1、负责拟定项目审计计划,具体组织实施审计项目; 2、协助业务部门寻求内控缺陷整改方案;跟踪业务部门对内控缺陷的改进和完善; 3、负责向审计经理汇报审计工作的进展及审计过程中发现的重要的事项; 4、负责草拟审计报告和管理建议书;负责对财务审计专员的工作进行指导、复核; 5、负责组织对重要问题、异常事件进行调查; 6、协调、沟通相关的审计事项; 7、负责完成上级领导交办的其他工作。 【任职要求】 1、全...

  • 地点:上海月薪:面议工作经验:5-7年学历:本科 发布于: 前天

    职位描述: 岗位职责: 1.按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行; 2.监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行; 3.控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为; 4.负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况; 5.协助公司董事会和会计师事务所对公司的独立审计活动;...

  • 审计经理

    深圳光启高等理工研究院

    深圳光启高等理工研究院2016-04-13

    公司性质:上市公司

    公司规模:1000人以上

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    地点:深圳月薪:15001-20000元工作经验:5-10年学历:本科 发布于: 3天前

    岗位职责: 1. 负责参与年度审计计划调研工作; 2. 负责分解领域年度审计计划至项目; 3. 负责担任综合审计项目组长职责,完成项目立项、外勤检查、业务单位沟通、审计工作底稿编制、复核以及审计报告编制工作; 4. 负责领域内审计项目机制性问题的整改推进; 5. 领导交办的其他工作。 任职要求: 1. 全日制本科以上学历,财务、审计、经济、管理、计算机、法律等相关管理专业; 2. 5-10年以上工作经验,其中审计工作经验5年以上,...

  • 高级审计师

    晟通科技集团有限公司

    晟通科技集团有限公司2016-05-20

    公司性质:私营/民营企业

    公司规模:1000人以上

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    地点:长沙月薪:8001-10000元工作经验:不限学历:不限 发布于: 9天前

    岗位职责: 1、负责参与对集团及下属各公司的经营活动遵守法规审计、管理人员履职审计、内控流程审计、财务审计等各项审计工作; 2、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件; 3、汇报审计问题,协助管理层完成内外审计的协调沟通工作。 任职要求: 1、5年以上制造业大中型企业内部审计或会计事务所审计工作经验; 2、熟悉会计、审计和内控的相关法律法规知识; 3、具有良好的职业道德和团队协作精神,具有一定的分析判断、...

  • 地点:北京月薪:10001-15000元工作经验:3-5年学历:硕士 发布于: 9天前

    岗位职责: 1、对被审计检查单位的财务收支及其它业务活动的真实性、合法性、合理性和经济效益进行独立的审计和监督。 2、编制审计计划,拟订审计工作方案和调查提纲。 3、按照审计目标收集和整理审计证据。 4、编制审计工作底稿。 5、分析和评价审计证据,形成审计结论。 6、审计、监督相关的其他工作。 任职要求: 1、全日制硕士研究生学历,审计学、财务管理、会计学、统计学、法学类专业,3年以上同岗位连续工作经历,专业限制...

  • 审计主管

    深圳光启高等理工研究院

    深圳光启高等理工研究院2016-04-13

    公司性质:上市公司

    公司规模:1000人以上

    该公司更多职位

    地点:深圳月薪:10001-15000元工作经验:3-5年学历:本科 发布于: 10天前

    岗位职责: 1. 全日制本科以上学历,财务、审计、经济、管理、IT计算机等相关管理专业; 2. 3至5年审计相关工作经验; 3. 具备较强的逻辑思维能力、沟通能力、抗压能力、写作能力。 任职要求: 1. 负责按照年度审计计划分解的项目开展调研工作; 2. 负责担任审计项目组长职责,完成项目立项、外勤检查、业务单位沟通、审计工作底稿编制、复核以、阶段工作总结工作; 3. 负责审计项目整改跟踪闭环管理; 4. 领导交办的其他工作。 ...

  • 地点:长春月薪:6000-10000元工作经验:5-10年学历:本科 发布于: 10天前

    岗位职责: (一)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估; (二)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等; (三)并在内部审计过程中合理关注和...

  • 内部审计主管

    为明教育集团

    为明教育集团2016-11-24

    公司性质:私营/民营企业

    公司规模:1000人以上

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    地点:北京月薪:8000-9999元工作经验:5-7年学历:本科 发布于: 10天前

    职位描述: 一、内部控制及业务流程 1、了解和分析集团及各业务部经营管理流程,确定重要风险控制点后,进行流程描述; 2、以及控制点描述; 3、建立和完善集团内部控制手册; 4、协助各部门优化业务流程,协助建立和完善各个部门内部控制相关的政策。 二、内部审计 1、根据集团流程和控制分析,协助内控经理建立内控点测试方法,以及建立和完善标 准的内部审计测试手册; 2、根据测试手册及测试方法,定期对集团所有单位进行内...

  • 地点:深圳月薪:13000-25000元工作经验:5-10年学历:本科 发布于: 11天前

    岗位职责: 1、对公司经营管理中的各种流程、体系进行系统管理、过程监控,评估其有效性,降低经营管理中的各种现实和潜在风险; 2、对公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;  3、组织、检查公司内部控制制度的效果和效率,促进内控体系建立健全;   4、组织内控制度和体系的专项审计;     5、其他要求:年龄30-45岁之间,主要工作地点深圳,能...

  • 纪检监察员

    中国建筑科学研究院

    中国建筑科学研究院2016-11-03

    公司性质:国有企业

    公司规模:1000人以上

    该公司更多职位

    地点:北京月薪:4001-6000元工作经验:不限学历:硕士 发布于: 11天前

    岗位职责:         协助部门负责人制定有关工作制度,完成院纪委工作计划的制定、落实、检查和总结。         受理纪检监察信访举报,协助上级或检查机关开展纪检监察案件的调查取证工作等。         岗位要求:         1、法学类、管理学类、哲学类专业,硕士学历,重点院校优秀应届毕业生,通过国家大学英语六级;         2、中共党员,有较强的组织协调能力、语言沟通和文字表达能力,原...

  • 审计主管

    汇佳教育机构

    汇佳教育机构2016-11-21

    公司性质:私营/民营企业

    公司规模:1000人以上

    该公司更多职位

    地点:北京月薪:15000-19999元工作经验:5-7年学历:不限 发布于: 11天前

    职位描述: 岗位职责: 1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;   2.及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告;   3.根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;   4.根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;   5.对审计工作的相关资料、文件进行归档管理...

  • 供应链稽核/审计

    晟通科技集团有限公司

    晟通科技集团有限公司2016-11-24

    公司性质:私营/民营企业

    公司规模:1000人以上

    该公司更多职位

    地点:长沙月薪:4000-7000元工作经验:3-5年学历:大专 发布于: 12天前

    岗位职责: 1、每日收集分析信息,审核异常采购报价。 2、每月稽查采购量、质、价、结算等问题并出具稽查报告。 3、组织研究分析采购稽查发现的问题,持续推进业务改善闭环。 4、分析对比历史数据变动,按重要性、频率分ABC类;组织业务研究采购节支措施,并落实。 5、参与目标管理,推进月度预算目标达成,每月核算经营成果、分析经营变化,评价。 任职要求: 1、问题意识强,思路清晰,具备较强沟通与协调能力,细心踏实; 2、...

  • 地点:成都月薪:8000-9999元工作经验:2年学历:本科 发布于: 12天前

    职位描述: 岗位职责: 1.协助建立完善内控制度; 2.负责集团公司,分、子公司具体项目的财务审计,管理、效益审计、成本控制审计与工程结算审计; 3.出具审计报告,预测风险和隐患,出决策建议; 4.督促审计整改意见的落实与执行。 任职要求:      1、,适应长期出差;      2、本科文凭以上,注册会计师或会计中级职称以上;      3、工作经验:需在大型集团公司从事审计管理工作至少2年以上,熟悉内控制度; 入...

  • 审计经理

    东江环保股份有限公司

    东江环保股份有限公司2017-01-08

    公司性质:上市公司

    公司规模:1000人以上

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    地点:深圳月薪:10000-14999元工作经验:不限学历:本科 发布于: 13天前

    职位描述: 工作职责 1、 执行审计计划与方案。 2、 常规审计:对总部及分子公司进行日常审计,主要内容有:收支审计、经济效益审计、内部控制制度的执行审计等。 3、 专项审计:对公司工程项目、并购项目、采购专项、领导离任等进行专项审计。 4、 审计报告:各类审计工作完毕后,出具审计报告,并形成审计意见及建议,交领导及有关部门,督促检查及整改。 任职资格 1.30岁以上,党员优先考虑; 2.本科及以上,经济管理、金融、财...

  • 地点:南京月薪:面议工作经验:不限学历:本科 发布于: 13天前

    职位描述: 1.审计等相关专业,本科及以上学历; 2.负责公司内部审计; 3.认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度,严格遵守审计职业道德; 4.制定内部审计制度、审计规范和管理办法等; 5.根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况,确定内部审计工作重点,编制年度审计计划。

  • 地点:北京月薪:4001-6000元工作经验:不限学历:硕士 发布于: 13天前

    岗位职责:       拟定内部审计管理制度,组织对院所属企业负责人进行经济责任审计;内部控制评价等。         岗位要求:         1、本硕专业均为会计学或审计专业,硕士学历,重点院校优秀应届毕业生;         2、通过国家大学英语六级;         3、性格开朗;勤奋上进、成绩优异;诚实守信、遵纪守法;综合素质较好,具有较强的沟通协调能力和文字表达能力;具有强烈的责任心和团队合作精...

  • 地点:上海月薪:120000-200000元工作经验:3-4年学历:本科 发布于: 14天前

    职位描述: 岗位职责 1、 为客户提供财务战略、设计税收方案、优化核算体系、构建财务系统等财务顾问和法律顾问服务; 2、 为客户提供改制或上市前期财务梳理和法律规范; 3、 为客户提供投融资和并购顾问服务; 4、 开展方案实施培训与辅导,并对项目进行持续跟踪监督,巩固优化顾问成果; 5、 为企业运营、财务管理、法务提出管理建议。 任职资格 1、本科以上学历,财务管理、财政、金融等相关专业; 2、三年以上财务、法律、投资...

  • 审计教师

    云南工商学院

    云南工商学院2017-01-04

    公司性质:私营/民营企业

    公司规模:500-999人

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    地点:昆明月薪:80000-120000元工作经验:不限学历:本科 发布于: 14天前

    职位描述: 任职资格: 1、 全日制国立本科学士、研究生毕业,会计学、财务管理、审计学等相关专业。 2、 全日制普通本科学士,要求具有5年以上行业工作经验,中级会计师以上职称;985/211院校本科学士,要求具有3年以上行业工作经验,中级会计师以上职称;硕士研究生,要求具有3年以上行业工作经验,初级以上会计职称。 3、 在满足(2)的情况下注册会计师、注册税务师优先考虑,具有总账会计、会计师事务所等工作经验者优先考虑。...

  • 地点:厦门月薪:15000-19999元工作经验:不限学历:本科 发布于: 14天前

    职位描述: 工作职责: 负责制订审计计划和实施方案,执行审计项目,拟订审计报告并跟踪、监督审计意见的落实。 任职资格: 1.审计、会计等相关专业本科及以上学历,具有经济师、会计师或审计师职称; 2.五年以上财务、审计相关工作经验,其中三年以上企业内部审计或会计师事务所审计工作经验; 3.具有丰富的财务及审计知识,掌握内部审计原则及内部审计程序,通晓内部审计内容及内部审计操作技术; 4.熟悉国家财税、会计准则;熟悉...

  • 内控主管

    上海来伊份股份有限公司

    上海来伊份股份有限公司2016-11-18

    公司性质:上市公司

    公司规模:1000人以上

    该公司更多职位

    地点:上海月薪:10000-14999元工作经验:5-7年学历:本科 发布于: 15天前

    职位描述: 工作职责 1、协助部门负责人完善集团内控管理制度及内控、内审体系建设; 2、协助部门负责人审核审计报告、风险评估报告以及工作底稿; 3、落实审计计划执行,以项目负责人带队组织并实施审计项目开展; 4、负责全国范围内子公司运营审计,以及各类业务循环的专项审计(包括不限于销售、采购、网点、工程、营销、财务、人事、IT等); 5、负责跟踪后续审计并监督审计意见有效执行。 6、对各类检举投诉事件进行调查,并...

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